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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016566
Monto de la Factura
₲ 47.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.407.943

Retención DNCP
₲ 175.986
Retención IVA
₲ 680.357
Retención Renta
₲ 1.360.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151656
Monto Contrato
₲ 3.898.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.314.691.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)