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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 181.495.488
Nro. Solicitud de Transferencia
189326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.598.909

Retención DNCP
₲ 646.784
Retención IVA
₲ 4.949.877
Retención Renta
₲ 3.299.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148461
Monto Contrato
₲ 907.477.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.421.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.421.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313473
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)