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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015484
Monto de la Factura
₲ 55.141.670
Nro. Solicitud de Transferencia
91153
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.939.442

Retención DNCP
₲ 194.500
Retención IVA
₲ 1.503.864
Retención Renta
₲ 1.503.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138731
Monto Contrato
₲ 2.133.958.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.024.100.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.100.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321416
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu