Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001807
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.976.700
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            188940
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.306.708
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 162.172
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.253.910
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.253.910
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ENGINEERING S.A.
        
                                    RUC
                            
            80047025-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            26/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151425
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.996.972.445
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.478.481.769
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.478.481.769
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317372
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
        