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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000700
Monto de la Factura
₲ 3.369.171.267
Nro. Solicitud de Transferencia
23602
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.212.328.323

Retención DNCP
₲ 12.449.890
Retención IVA
₲ 48.131.018
Retención Renta
₲ 96.262.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139964
Monto Contrato
₲ 128.553.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.800.880.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.800.880.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)