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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 94.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.526.761

Retención DNCP
₲ 354.659
Retención IVA
₲ 1.357.114
Retención Renta
₲ 1.809.486
Multa
₲ 949.980

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139964
Monto Contrato
₲ 128.553.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.800.880.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.800.880.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)