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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007687
Monto de la Factura
₲ 108.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.466.821

Retención DNCP
₲ 387.724
Retención IVA
₲ 2.967.273
Retención Renta
₲ 1.978.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144147
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.416.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.416.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333932
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)