Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007241
Monto de la Factura
₲ 11.413.248
Nro. Solicitud de Transferencia
104614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.750.450
Retención DNCP
₲ 40.258
Retención IVA
₲ 311.270
Retención Renta
₲ 311.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151034
Monto Contrato
₲ 728.875.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.485.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.485.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
