Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012063
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.888.591
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60108
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-05-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.662.771
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.716
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 106.052
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 106.052
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CATETERES Y AFINES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151034
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 728.875.372
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 306.485.317
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 306.485.317
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            329785
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        