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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001880
Monto de la Factura
₲ 924.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23447
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.985.600

Retención DNCP
₲ 3.414.400
Retención IVA
₲ 13.200.000
Retención Renta
₲ 26.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150550
Monto Contrato
₲ 4.483.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.128.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.128.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)