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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364

Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143262
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.800.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.800.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)