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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 18.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.309.772

Retención DNCP
₲ 64.865
Retención IVA
₲ 496.418
Retención Renta
₲ 330.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140940
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.805.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.805.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)