Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 10.143.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.554.628
Retención DNCP
₲ 35.780
Retención IVA
₲ 276.646
Retención Renta
₲ 276.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140940
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.805.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.805.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)