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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001204
Monto de la Factura
₲ 152.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.637.267

Retención DNCP
₲ 537.306
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.154.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151033
Monto Contrato
₲ 24.225.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.376.246.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.376.246.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)