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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091

Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136534
Monto Contrato
₲ 1.270.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.803.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.803.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1