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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011494
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.229

Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152488
Monto Contrato
₲ 301.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.177.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.177.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)