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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000143
Monto de la Factura
₲ 24.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.065.805

Retención DNCP
₲ 89.395
Retención IVA
₲ 345.600
Retención Renta
₲ 691.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147728
Monto Contrato
₲ 10.590.071.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.007.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.007.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)