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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001305
Monto de la Factura
₲ 76.743.652
Nro. Solicitud de Transferencia
137699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.171.052

Retención DNCP
₲ 283.586
Retención IVA
₲ 1.096.338
Retención Renta
₲ 2.192.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147728
Monto Contrato
₲ 10.590.071.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.007.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.007.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)