Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1165929
Monto de la Factura
₲ 65.840.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68390
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.613.213
Retención DNCP
₲ 234.632
Retención IVA
₲ 1.795.653
Retención Renta
₲ 1.197.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139961
Monto Contrato
₲ 1.380.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.287.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.287.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)