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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1165929
Monto de la Factura
₲ 35.683.363
Nro. Solicitud de Transferencia
79769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.934.229

Retención DNCP
₲ 127.163
Retención IVA
₲ 973.183
Retención Renta
₲ 648.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139961
Monto Contrato
₲ 1.380.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.287.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.287.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)