Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015364
Monto de la Factura
₲ 20.563.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.605.934
Retención DNCP
₲ 75.986
Retención IVA
₲ 293.760
Retención Renta
₲ 587.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139921
Monto Contrato
₲ 5.267.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.911.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.911.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)