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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015681
Monto de la Factura
₲ 95.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.768.213

Retención DNCP
₲ 351.787
Retención IVA
₲ 1.360.000
Retención Renta
₲ 2.720.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139921
Monto Contrato
₲ 5.267.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.911.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.911.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)