Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002336
Monto de la Factura
₲ 58.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29772
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.461.261
Retención DNCP
₲ 207.831
Retención IVA
₲ 1.590.545
Retención Renta
₲ 1.060.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142380
Monto Contrato
₲ 496.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.005.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.005.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)