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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007806
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.165

Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
374/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-135921
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.006.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.006.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)