Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 49.974.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.524.746
Retención DNCP
₲ 178.091
Retención IVA
₲ 1.362.938
Retención Renta
₲ 908.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144757
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.383.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.889.383.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330566
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3