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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004391
Monto de la Factura
₲ 125.608.360
Nro. Solicitud de Transferencia
19407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.451.266

Retención DNCP
₲ 447.623
Retención IVA
₲ 3.425.683
Retención Renta
₲ 2.283.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144757
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.383.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.889.383.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330566
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3