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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004631
Monto de la Factura
₲ 3.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.520.534

Retención DNCP
₲ 13.193
Retención IVA
₲ 100.964
Retención Renta
₲ 67.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141459
Monto Contrato
₲ 147.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.394.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.394.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)