Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0054965
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 369.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            28355
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-03-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 351.822.171
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.363.543
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.271.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.542.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
        
                                    RUC
                            
            80025906-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            466
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151687
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.152.072.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 729.326.179
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 729.326.179
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335127
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        