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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000867
Monto de la Factura
₲ 173.456.640
Nro. Solicitud de Transferencia
40032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.381.820

Retención DNCP
₲ 640.964
Retención IVA
₲ 2.477.952
Retención Renta
₲ 4.955.904
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149633
Monto Contrato
₲ 28.435.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.407.970.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.407.970.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)