Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000470
Monto de la Factura
₲ 3.087.314
Nro. Solicitud de Transferencia
147617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.972.878
Retención DNCP
₲ 11.526
Retención IVA
₲ 44.104
Retención Renta
₲ 58.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149633
Monto Contrato
₲ 28.435.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.407.970.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.407.970.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)