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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025526
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146

Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137469
Monto Contrato
₲ 194.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.754.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.754.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)