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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 1.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160855
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.867

Retención DNCP
₲ 4.333
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 60.800

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
380/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140473
Monto Contrato
₲ 40.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.653.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.653.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)