Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003759
Monto de la Factura
₲ 18.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.670.556
Retención DNCP
₲ 66.172
Retención IVA
₲ 511.636
Retención Renta
₲ 511.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137470
Monto Contrato
₲ 3.385.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.899.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.899.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)