Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000685
Monto de la Factura
₲ 18.056.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.990.838
Retención DNCP
₲ 64.347
Retención IVA
₲ 492.450
Retención Renta
₲ 328.300
Multa
₲ 180.565
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137470
Monto Contrato
₲ 3.385.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.899.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.899.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)