Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000862
Monto de la Factura
₲ 46.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121945
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.434
Retención DNCP
₲ 166
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142168
Monto Contrato
₲ 420.905.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.402.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.829.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
