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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000435
Monto de la Factura
₲ 422.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23609
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.450.240

Retención DNCP
₲ 1.559.760
Retención IVA
₲ 6.030.000
Retención Renta
₲ 12.060.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138311
Monto Contrato
₲ 8.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.869.130.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.130.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ATOSIBAN EN AMPOLLAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)