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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000102
Monto de la Factura
₲ 190.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.490.803

Retención DNCP
₲ 703.987
Retención IVA
₲ 2.721.600
Retención Renta
₲ 5.443.200
Multa
₲ 152.410

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138311
Monto Contrato
₲ 8.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.869.130.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.130.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ATOSIBAN EN AMPOLLAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)