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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007477
Monto de la Factura
₲ 169.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.609.371

Retención DNCP
₲ 626.343
Retención IVA
₲ 2.421.429
Retención Renta
₲ 4.842.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151637
Monto Contrato
₲ 2.957.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.069.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.069.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)