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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033600
Monto de la Factura
₲ 16.145.570
Nro. Solicitud de Transferencia
135364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.393.955

Retención DNCP
₲ 59.662
Retención IVA
₲ 230.651
Retención Renta
₲ 461.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151676
Monto Contrato
₲ 6.174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.963.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.630.963.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)