Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0925232
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 255.366
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            57446
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 254.456
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 910
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BASE BASE SA
        
                                    RUC
                            
            80027139-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            164
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-142279
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 183.774.735
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.640.079
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 33.640.079
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316283
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        