Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000228
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 555.588.028
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            81914
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 542.931.204
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.074.195
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.582.629
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            484
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151614
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.242.969.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.510.167.914
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.510.167.914
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335127
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        