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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001225
Monto de la Factura
₲ 36.921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.202.239

Retención DNCP
₲ 136.432
Retención IVA
₲ 527.443
Retención Renta
₲ 1.054.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141447
Monto Contrato
₲ 1.054.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.355.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.353.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)