Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23494
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.868.800
Retención DNCP
₲ 931.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147857
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.752.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.752.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)