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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 10.320.144
Nro. Solicitud de Transferencia
81986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.073.286

Retención DNCP
₲ 40.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 206.403
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147857
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.752.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.752.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)