Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019255
Monto de la Factura
₲ 127.583.151
Nro. Solicitud de Transferencia
8288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.156.898
Retención DNCP
₲ 450.021
Retención IVA
₲ 3.479.541
Retención Renta
₲ 3.479.541
Multa
₲ 17.150
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
12-2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151022
Monto Contrato
₲ 69.319.147.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.812.431.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.812.338.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)