Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0016321
Monto de la Factura
₲ 215.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172343
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.642.467
Retención DNCP
₲ 758.843
Retención IVA
₲ 5.867.345
Retención Renta
₲ 5.867.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
12-2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151022
Monto Contrato
₲ 69.319.147.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.812.431.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.812.338.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)