Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009781
Monto de la Factura
₲ 192.037.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.372.179
Retención DNCP
₲ 709.626
Retención IVA
₲ 2.743.399
Retención Renta
₲ 5.486.797
Multa
₲ 1.725.899
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139953
Monto Contrato
₲ 6.217.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.286.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.286.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)