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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0009486
Monto de la Factura
₲ 61.191.396
Nro. Solicitud de Transferencia
132248
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.700.280

Retención DNCP
₲ 226.117
Retención IVA
₲ 874.163
Retención Renta
₲ 1.748.326
Multa
₲ 642.510

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139953
Monto Contrato
₲ 6.217.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.286.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.286.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)