Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007401
Monto de la Factura
₲ 147.845.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69549
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.246.843
Retención DNCP
₲ 551.956
Retención IVA
₲ 2.112.075
Retención Renta
₲ 2.816.100
Multa
₲ 118.276
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139953
Monto Contrato
₲ 6.217.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.286.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.286.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
