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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.711

Retención DNCP
₲ 3.289
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147063
Monto Contrato
₲ 45.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.817.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.817.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma